Рассчитать растаможку

Наши услуги

А мы сегодня же ответим как быстрее его перевезти

Расчет таможенного оформления — Калькулятор

Расчет таможенных платежей

Таможенный калькулятор производит оперативный подсчет трат при импорте различного рода продукции на территорию Российской Федерации. Компания «КВТ Сервис» предлагает вниманию клиентов онлайн калькулятор , воспользовавшись которым можно произвести расчет таможенных платежей не покидая пределы офиса либо дома. Калькулятор растаможки позволяет на начальных этапах планирования внешнеэкономического договора выполнить верный подсчет предстоящих трат.

Для чего же нужно делать расчет таможенной пошлины на товар ? Верное вычисление поможет избежать невыгодных внешнеэкономических соглашений. Ведь довольно часто новички в сфере ВЭД заключают нецелесообразные договора, польстившись на заманчивую разность между стоимостью закупки и продажи. По итогу сделка не приносит желаемой выгоды, ведь неучтенные платежи значительно увеличивают итоговую стоимость закупки, что уменьшает ожидаемую прибыль.

Понятие таможенные платежи и как правильно их рассчитать ?

Термин таможенный платеж включает в себя следующие понятия:

налог на импорт/экспорт;

Беря во внимание код товара и направленность сделки (ввоз/вывоз) совместно с затратами, связанными со сбережением товара на складе и доставку, платеж приходится на итоговую стоимость импортируемого либо экспортируемого товара. При этом на импортера ложатся такие траты: таможенные сборы, пошлина на импорт, акциз, НДС. Экспортеру придется оплатить сбор за оформление груза, при условии, что продукция относится к категории, облагаемой данным налогом.

Стоит учесть, что существуют продукция, попадающая в группу риска, а именно:

товар, который пользуется повышенным спросом на территории государства, поэтому его нежелательно экспортировать с территории государства. К подобному товару может относиться промышленный лес;

продукция, неизменно востребованная и уникальная на мировом рынке. Например, вид дальневосточной осетровой рыбы.

Желаете рассчитать таможенную стоимость продукции, но не знаете как ? Во-первых, нужно выяснить код товара. Иногда, чтоб узнать подобную информацию, нужно послать формальный запрос в орган таможни и, согласно имеющегося описания, работники органа выясняют данный код.

Как рассчитать таможенную пошлину по коду товара?

Узнав код продукции можно узнать информацию следующего рода:

подсчитать фактические затраты, при перевозке продукции через границу;

узнать дополнительную информацию о необходимости наличия сертификатов (разрешений) на импорт либо экспорт продукции;

получить информацию, является ли продукция подакцизной;

необходимо ли уплачивать экспортную пошлину;

узнать, распространяется ли на продукцию преференция, это поможет сократить затраты.

Пошлина , рассчитываемая при помощи специального калькулятора , является обязательным платежом, который берется с декларанта при перевозке груза через границу государства. Данный налог подразделяют на:

Величина налога напрямую зависима от кода, присвоенного продукции и страны производства. Данные ставки постоянно пересматриваются и изменяются. Периодами на отдельно взятые категории товаров вводят особые условия, предполагающие снижение, увеличение либо аннулирование ставок.

Иностранные акцизы распространяются на категории товаров, как и при внутреннем товарообороте. Например, на спиртные напитки, табачную продукцию, автотранспортные средства передвижения. Ознакомится с подробным списком, и узнать ставки акциза можно изучив статью №193 Налогового кодекса Российской Федерации. Стоит учесть, что акциз оплачивается импортером до представления декларации в орган таможни. Экспортируя подакцизную продукцию, подобный вид налога не взимается.

Теперь поговорим об НДС. Стоит знать, что экспортируя продукцию за границы России, НДС не насчитывается. На импортируемую продукцию налагается один из трех видов НДС:

Полностью начисляется – 18% . Данным налогом облагается большая часть товаров.

Начисляется по льготной ставке – 10%. Данным налогом облагаются некоторые виды продуктовых товаров и определенные виды детской продукции.

Начисление 0% ставки. Подобный налог налагается на высокотехническое оборудование, которое не имеет аналогов в нашей стране. Минпромторг Российской Федерации принимает решение налагать ли импортируемое оборудование налогом либо нет. Данное решение фиксируется Кабинетом Министров принятием надлежащих законов.

Как же производится расчет НДС при ввозе продукции? Конечная сумма НДС выводиться из суммы стоимости закупки, пошлины и акциза. Зная итоговую сумму данных затрат можно вычислить процент НДС (18% либо 10%). Учтите, что при импорте продукции налог оплачивается совместно с другими платежами.

Теперь давайте разберемся, какие группы платежей существует:

За оформление. Устанавливается определенная сумма, зависящая от стоимости контрактной продукции. Данный сбор необходимо оплатить до момента отправления декларации совместно с главными платежами.

За сопровождение. Данный платеж оплачивается в том случае, если продукция перемещается по территории государства под таможенным надзором. В основном данный вид услуги предоставляется перевозчиком продукции.

За хранение. Его применяют в случае, если груз хранился на таможне. Стоимость подобного сбора зависит от вида склада (простой либо оборудованный), в котором хранился груз.

Как рассчитать таможенную стоимость товара (пример) ?

Существует определенная формула, по которой можно легко рассчитать стоимость ввозимого товара. Для расчета понадобиться узнать код товара, его таможенную стоимость и государство, в котором он был произведен. Совершить расчет таможенных платежей можно самостоятельно, применив онлайн калькулятор либо воспользовавшись услугами брокера.

Не знаете, как совершить подсчет таможенных платежей , применяя кальк у л ятор ? Все очень просто! В начале разберемся, как считается таможенная пошлина при экспортировании: если продукция не входит в список, по которому определяют пошлину, то платежи берутся только за оформление. Импортируя продукцию также все достаточно понятно – если продукция не облагается пошлинами, акцизом и не подлежит преференции.

Формально расчет можно представить таким образом: берется таможенная стоимость продукции, к ней прибавляется сбор за оформление, и из получившегося значения вычисляется НДС. Простой пример подсчета платежей при ввозе яблочного сока на территорию РФ представлен ниже.

Калькулятор таможенных платежей онлайн

Обязательные реквизиты для калькулятора:

Код ТН ВЭД;
Стоимость товара в $;
Вес в кг (желательно);
Расходы до границы с РФ в $ (желательно).

Что нам дает этот калькулятор?

Онлайн калькулятор таможенных платежей, моментально высчитывает таможенную стоимость. Вы увидите сколько необходимо перечислить денежных средств на счета ФТС. Узнаете стоимость пошлины и НДС, а также таможенные сборы. Все расчеты можно распечатать.

Онлайн чат с декларантом поможет вам подобрать соответствующий код ТН ВЭД под ваш товар. Декларант работает с 09:00 до 18:00 часов в рабочее время по Москве.

Подберем правильный код ТН ВЭД к вашему товару?

Часто задаваемые вопросы

Зачем необходимо знать значение кода ТН ВЭД?

С использованием кода мы можем произвести получить необходимую информацию, необходимую при отправке товара за границу.

Произвести расчет таможенных платежей.
Узнать, есть ли необходимость в сертифицированные продукции.
Узнать, попадает ли ваш товар под акцизные сборы.
Узнать, какова экспортная пошлина.
Узнать, есть ли в стране потребителя какие-либо преференции (льготы) на данную категорию товара.

Что такое акцизный сбор?

Акцизный сбор распространяется на определенную группу товаров. Наиболее известные группы товара, обремененные акцизным сбором – это табачные изделия, алкогольная продукция, автомобили. Общий перечень подакцизных товаров есть в ст.193 Налогового кодекса Российской Федерации. Уплата акцизного сбора осуществляется импортером до таможенного декларирования. Экспорт акцизной продукции не обременяется акцизными платежами.

Что такое таможенные сборы?

К таможенным сборам относятся три различных платежа:

• Сбор, взимаемый за оформление – это фиксированный платеж, который зависит от общей стоимости продукции (инвойсовой стоимости). Минимальная сумма таможенного сбора 375 рублей, максимальный платеж 22 500 рублей. Этот сбор необходимо оплатить до передачи таможенной декларации.
• Сбор на сопровождение – производится в том случае, если продукция перемещается по территории государства с таможенным контролем. Чаще всего такую услугу осуществляет таможенный перевозчик. Сумма этого сбора зависит от километража. Минимальный платеж 2 тыс. рублей, максимальный платеж 6 тыс. рублей.
• Сбор на хранение груза, он применяется в том случае, если груз сдан на таможенное хранение. Обычное хранение на таможенном складе стоит от одного рубля за 100 кг. В оборудованном складе стоимость хранения зависит от складских услуг.

Пример таможенного расчета

Вы можете сами произвести расчеты таможенных платежей по имеющемуся калькулятору, или заказать подробный расчет.

На первом этапе рассчитываем таможенную стоимость товара (ТС), которая состоит из общей стоимости продукции и расходов, связанных с транспортировкой до границы РФ.

Итак, Таможенная стоимость (ТС) включает в себя:

• Стоимость товара (инвойс);
• Стоимость расходов за границей, вплоть до границы РФ;
• Стоимость страховки (если дополнительно оформляется).

Пошлина, рассчитывается из ставки (обычно используется Адвалорная пошлина, а периодически Специфические и Комбинированные).

НДС, рассчитывается от суммы таможенной стоимости и пошлины.

Таможенный сбор, определяется из стоимости товара в руб.

Таможенный платеж, рассчитывается из суммы пошлины, ндс и таможенных сборов.

Пример расчета:
Товар приобретен за 8 000 000 долларов, доставка до границы + страховка обошлась в 500 000 долларов, таким образом, таможенная стоимость продукции будет равна 8 000 000 + 500 000=8 500 000 долларов.
При известной ТС приступаем к определению таможенных платежей. Они состоят из 3 (трех) составляющих: таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость (НДС) и таможенных сборов. К примеру, в соответствии с кодом ТН ВЭД у вас адвалорная пошлина в размере 10%. Таким образом, производим расчет по формуле ТСх10%. В нашем случае получаем: 8 500 000 х 10%=850 000 долларов.
НДС начисляется исходя из ТС и оплаченной таможенной пошлины (ТП). НДС=(ТС+ТП)х20%. В нашем примере НДС будет равен (8 500 000 + 850 000) х 20%=1 870 000 долларов.
Таможенный сбор рассчитывается из ходя из таможенной стоимости (ТС), в соответствии с тарифами ФТС. 8 000 000 рублей соответствует сумме сбора в размере 22 500 руб.
Итог: таможенная стоимость (ТС) + таможенная пошлина (ТП) + таможенный сбор = 850 000$ + 1 870 000$ + (22 500 руб/Курс 66 руб.) = 2 720 340 долларов

Предлагаем рассчитать ваши таможенные платежи в режиме онлайн с использованием нашего калькулятора платежей. Также вы можете заказать на нашем сайте услугу по подробному расчету таможенных платежей.

От чего зависит размер таможенной пошлины?

Таможенная пошлина оплачивается декларантом при пересечении груза границы страны-получателя. В зависимости от ставок бывают следующие типы пошлин:

• Адвалорные – зависят от контрактной или таможенной стоимости груза, исчисляются в процентах.
• Специфические, эти пошлины рассчитываются исходя из цены товара за единицу/вес в оговоренной валюте (американский доллар, евро и пр.).
• Комбинированные – данный вид исчисления таможенной пошлины учитывает и процент, и стоимость товара за единицу.

Следует отметить, что ставки пошлины постоянно меняются. По некоторым группам товара могут быть введены особые условия, понижающие или повышающие ставку пошлины.

Как производится оплата НДС?

Ввозимая продукция в зависимости от категории товара оплачивается по трем ставкам:

• Оплата НДС 20% — такая ставка определена почти на все виды ввозимого товара.
• Льготная ставка НДС – 10%. В эту группу товара попадают продовольствие, некоторые детские товары. Полный перечень этих товаров размещен в ст.164 Налогового кодекса Российской Федерации.
• Нулевая ставка. 0% НДС применяется на наукоемкие товары, которые не имеют аналогов в отечественной промышленности.

Решение о льготах по НДС публикуются Минпромторгом России.

Как рассчитать НДС для импорта?

Для расчета НДС сначала выделяется сумма таможенных сборов, пошлины, акцизных платежей, затем из этого значения вычитается 20% или льготные 10%. Например, инвойсная цена груза 1200 долларов, таможенные сборы при доставке в Россию 78 долларов, таможенная адвалорная пошлина 5%, товар не подлежит акцизным обременениям, льготы по НДС отсутствуют.
Далее следует произвести простые расчеты: таможенная стоимость 1200+78=1278 долларов, пошлина 1278х5%=63,9 долларов.
Начисляемой базой для НДС будет сумма 1278+63,9=1341,9. Таким образом, НДС вычисляется: 1341,9х20%=268,38 долларов.

При осуществлении платежей надо помнить, что НДС на импортный товар надо уплачивать вместе с таможенными выплатами, а не по итогам квартала

Что если вам подобрали неправильный код ТН ВЭД?

Если указать другие коды (неверные), то Таможенные инспектора могут назначить экспертизу, чтобы правильно подобрать код ТН ВЭД, а это в последствии может привести (расписываем по нарастанию проблем):

1. Простой груза на СВХ из-за экспертизы;
2. Корректировка кода ТН ВЭД и стоимости таможенных платежей;
3. Административный штраф с суммой от 50% до 200% от недоплаченных платежей;
4. Арест товара до выяснения обстоятельств и завершения судебных дел по административному делу;
5. В течение трех лет таможенные органы могут прислать корректировку на любой Ваш товар, где вы являетесь импортером.

Таможенный калькулятор

На сайтах некоторых Компаний, предлагающих услуги таможенного оформления, клиентам предлагается самостоятельно рассчитать стоимость таможенного оформления груза с помощью, так называемого, «калькулятора растаможки». Однако следует понимать, что такие инструменты, как правило, дают настолько примерные и далекие от реальных показателей цифры, что пользоваться ими при расчете реальных таможенных платежей нельзя.

Таможенные причины:

  1. Для определения суммы таможенного платежа необходимо указать ставку пошлины, например 10%, а для определения ставки пошлины нужно подобрать правильный таможенный код, учитывая при этом целый ряд факторов, касающихся особенностей конкретного товара (материал изготовления, область применения, является ли товар целым или частью другого товара и так далее), а также учесть возможные изменения в таможенном законодательстве. Для непрофессионала в ряде случаев такая задача является невыполнимой или сопряженной с большой вероятностью ошибки.

Пример. Описание товара:
Механизированная система открывания складских ворот, состоящая из стальных раздвижных створок, электрического серводвигателя, трансмиссии, направляющего и соединительного рельса и балансира, закрепленного на воротах .
Таможенный код для данного товара: 7308300000, ставка пошлины 6%. Однако с Августа 2019 года вышло классификационное решение таможни, определяющее ставку пошлины для данного изделия =0%.

  1. Допустим код, и ставка пошлины подобраны. Следующие этап– проверить, не применяется ли для страны происхождения товара индивидуальный порядок установки пошлин. Например в настоящее время на многие товары из США, или на часть товаров из Китая установлены ставки пошлины, намного превышающие пошлины для аналогичных товаров из других стран. И наоборот, для товаров, например, из Сербии ставки пошлин по многим товарам установлены ниже общепринятых.
  2. Нужно проверить товар на комбинированную ставку пошлины: например 10%, но не менее 6 долларов за килограмм веса груза. Следует учитывать, что таможня всегда считает пошлину по большему из показателей.
  3. Существуют так называемые «минимальные проходные цены», то есть, если товар стоит, например 3 доллар за штуку, но в электронной базе таможни есть ограничение по данному типу товаров взимать пошлину исходя из стоимости 10 долларов за штуку, то пошлина будет взята исходя из 10 долларов. Правда в этом случае уже после выпуска товара с таможни можно подать в суд и , при наличии полного комплекта документов на груз + Прайс листа поставщика заверенного печатью Торгово-промышленной палаты страны происхождения груза, есть возможность выиграть и вернуть излишне уплаченную пошлину.

Транспортные причины.

В расчете таможенной пошлины участвует не только стоимость самого товара, но и стоимость доставки груза до границы РФ. В случае авиа доставки это доставка до аэропорта прилета, в случае доставки морем – доставка до российского порта, в случае доставки грузовым транспортом, например, из Европы, стоимость рассчитывается по формуле, исходя из того, сколько километров проехал груз до границы с РФ и сколько после. Для этого перевозчик должен выставить клиенту 2 счета: доставка до границы РФ и после. Если счет будет выставлен единый, то таможня возьмет пошлину со всей суммы счета.

В ряде случаев, особенно для недорогих грузов, доставляемых авиатранспортом, стоимость доставки может кратно превышать цену самого груза и являться главным расходом при начислении таможенной пошлины. Возникает вопрос: часто ли на этапе обращения к « таможенному калькулятору» потенциальный клиент располагает информацией о стоимости транспорта для своего груза? Опыт показывает, что нет.

Страховка.

Если груз застрахован, то сумма страховки также облагается таможенной пошлиной. Как правило это незначительные расходы по сравнению с суммой пошлины за сам товар и транспортные расходы, но, тем не менее, эту сумму также необходимо учитывать.

НДС.

Кроме собственно таможенной пошлины, Компания-импортер должна уплатить в органы таможни ввозной НДС, который исчисляется с суммы стоимости товара и всех расходов, связанных с доставкой и таможенным оформлением товара (в том числе и с таможенной пошлины)

Как резюме можно утверждать, что «калькуляторы расчета таможенных платежей» или, как их называют, «калькуляторы растаможки» не являются реальным инструментом помощи потенциальным импортерам товаров, а преследуют в основном рекламные функции с целью привлечь дополнительных клиентов.

«SO Logistics», являясь официальным таможенным представителем (брокером) и имея высокую квалификацию сотрудников и многолетний опыт работы с таможней, в том числе по подбору правильных таможенных кодов и ставок пошлин, предлагает потенциальным клиентам – юридическим лицам и ИП услугу точного расчета не только суммы таможенных платежей, но и всех остальных расходов при ввозе товара, а также определению особенностей перевозки и таможенного оформления груза.

или позвоните нам по телефону
+7(495)739-03-04

Калькулятор для расчета таможенных платежей

Таможенные платежи – это общее название финансовых операций, связанных с таможенным оформлением экспорта и импорта товаров. В группу входят:

  • ввозные и вывозные пошлины;
  • НДС;
  • акцизные налоги (при ввозе товаров на территорию РФ);
  • дополнительные сборы (за сопровождение и оформление товаров, хранение на складе и другие операции, которые проводятся не регулярно).

Как рассчитываются таможенные платежи

Расчетом таможенных платежей занимаются профессиональные таможенные брокеры или сотрудники ФТС. Этот материал поможет вам примерно оценить размеры сборов. За более точными расчетами обращайтесь к сотрудникам LCM Group. Они помогут вам определить или в деталях разобрать размеры платежей и найти возможности сэкономить на оформлении грузов.

Выделяют шесть методов таможенных расчетов. В приведенном ниже примере расчеты производятся первым, наиболее стандартным, способом.

Итак, таможенные платежи делятся на сборы, налоги и пошлины. В первую очередь при оформлении рассчитываются таможенные сборы.

Расчет сборов за таможенное оформление при разной стоимости товаров

  • 500 рублей взимается за оформление товаров, общая стоимость которых не выходит за пределы 200 000 рублей.
  • 1000 рублей – сбор за оформление товаров, стоимость которых находится в рамках 200 000 – 450 000 рублей.
  • 2000 рублей – за растаможку товаров общей стоимостью до 1,2 миллионов рублей.
  • 5500 рублей при стоимости товаров до 2,5 миллионов рублей.
  • 7 500 рублей при стоимости товаров до 5 миллионов рублей.
  • 20 000 рублей при стоимости товаров до 10 миллионов рублей.
  • 50 000 рублей при стоимости товаров до 30 миллионов рублей.
  • 100 000 при стоимости товаров свыше 30 миллионов рублей.

20 декабря 2010 года Правительство России внесло поправки в этот перечень. Если классификационный номер груза относится к товарам 84-90 групп (медицинские и оптические приборы, детали космических, летательных аппаратов и др.), то размер таможенных сборов при любой заявленной стоимости равняется 5 000 рублей.

Также с 1января 2014 года на таможенные сборы действует скидка в 25% при электронном декларировании товаров.

Размеры таможенных пошлин

Таможенная пошлина рассчитывается в процентном соотношении от стоимости груза, которая заявлена в декларации. Информация о размере пошлины указывается в классификационном решении ТН ВЭД следующим образом:

Наименование товара Код товара Размер пошлины
КОСТЮМЫ СПОРТИВНЫЕ, ТРИКОТАЖНЫЕ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ, МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ 6112120000 10 %

Иногда вместе с размером пошлины указывается ее нижний порог (для специфических групп товаров): например, «не менее 3 евро за кг».

Размеры НДС

Стандартная ставка налога на добавленную стоимость – 18% от суммы таможенной пошлины на товар и стоимости товара. В законодательстве прописаны категории товаров, для которых ставка равняется 10% и 0%.

Эта информация также указывается в товарной номенклатуре ВЭД.

Таможенная стоимость груза

Таможенная стоимость товара указывается в декларации на груз и используется для расчета пошлин и сборов при таможенном оформлении импорта или экспорта в ФТС. Приведем пример.

  • Таможенная стоимость равна 10 000 евро.
  • НДС равен 18%.
  • Пошлина – 20 %.
  • Пошлина равна: 10 000 евро * 20% = 2000 евро.
  • НДС равен: (10 000 евро + 2000 евро (таможенная пошлина)) * 18% = 2 160 евро.
  • Окончательная сумма таможенных платежей: 2000 + 2160 = 4160 евро.

В зависимости от характеристик товара и условий, при которых происходит поставка, стоимость может меняться. Сотрудники таможни также имеют право усомниться в заявленной таможенной стоимости товара и предложить внести корректировку.

Похожие расчеты проводит любой калькулятор стоимости таможенных платежей. Он не может дать вам точного результата, так как не учитывает всех особенностей грузоперевозки и груза. Более точные расчеты проводятся экспертами по логистике и таможенному оформлению, которые могут оценить реальные характеристики товара.

Нюансы расчетов таможенных платежей

  • В некоторых государствах сертификат происхождения товара приравнивается к таможенной пошлине и оплата уменьшается почти в два раза.
  • В законодательстве указаны несколько групп товаров, для которых НДС равняется 10% или 0%.
  • Корректировку таможенной стоимости от ФТС можно и нужно оспаривать через доказательство таможенной стоимости.

Расчет таможенных платежей с таможенным брокером LCM Group

Передавая на аутсорсинг расчет таможенных платежей, вы экономите и время, и деньги. Сертифицированный брокер знает все способы снизить пошлины и налоги, чтобы максимально выгодно оформить груз заказчика. Он проследит за правильностью заполнения товарной номенклатуры, при необходимости, предоставит доказательство таможенной стоимости в органы ФТС и подробно отчитается перед клиентом за каждый рубль, который придется потратить при таможенном оформлении.

LCM Group более 17 лет предоставляет услуги сертифицированного таможенного брокера и является членом Национальной Ассоциации таможенных брокеров (НАТБ) и Региональной Ассоциации таможенных брокеров (РАТБ).

Ваше удовольствие от ВЭД — наша приятная забота!

Стоимость растаможки товаров и грузов

Стоимость растаможки товаров – зависит от категории участника внешнеэкономической деятельности (ВЭД), места таможенного оформления, кода, к которому отнесен декларируемый товар и некоторых других параметров. Предлагаем в них разобраться.

Растаможка – это таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. Слово “растаможка” применяется в устной речи профессионалов в области таможенного дела и международной логистики для обозначения таможенной процедуры “Выпуск для внутреннего потребления”.

Растаможке подлежит подавляющее большинство товаров, прибывающих на таможенную территорию Таможенного союза из-за рубежа. С точки зрения законодательства, факт ввоза иностранных товаров на таможенную территорию должен быть соответствующим образом зафиксирован. Происходит это путем подачи таможенной декларации, и внесения в бюджеты стран-участниц ТС полагающихся таможенных пошлин, НДС и, при необходимости, акцизов, антидемпинговых, специальных и других видов платежей (все вместе они носят название “таможенные платежи”). Только после этого иностранный товар получает статус товара Таможенного союза и может беспрепятственно использоваться по назначению и перемещаться по всей территории Таможенного союза. Все операции по ввозу и легализации иностранных товаров на территории ТС носят название “растаможка”. Полученная в ходе растаможки товаров информация систематизируется и анализируется органами статистики и налогообложения.

Таким образом, в стоимость растаможки товаров входит оплата ввозных таможенных сборов и таможенных платежей.

Сбор за таможенное оформление – это фиксированная сумма, взимаемая с участника ВЭД за совершение таможенных операций. К таможенным платежам относят: таможенную пошлину, НДС, акцизы и другие виды сборов.

Также на стоимость растаможки товаров влияет стоимость услуг склада временного хранения (СВХ), где оформляемый товар хранится до момента выпуска из таможни, и стоимость услуг таможенного представителя, то есть компании, осуществляющей оформление декларируемого товара на таможне.

Наша компания “Универсальные Грузовые Решения” является официальным таможенным представителем. Мы собрали лучших специалистов в области таможенного дела: профессиональных декларантов, логистов, юристов, экспертов в области международного права и сертификации. Это позволяет нам решать задачи любой сложности. Наши таможенные декларанты имеют уникальный, богатый опыт в области растаможки самых разных товаров, в том числе товаров из стран Европы, Америки, Африки и Азии на любых таможнях, таможенных постах и СВХ Российской Федерации.

Мы поможем осуществить растаможку продуктов питания, предметов одежды, обуви, станков и оборудования, промышленной и бытовой электротехники, автомобилей, товаров растительного и животного происхождения, ювелирных изделий и любых других грузов и товаров, в том числе акцизных, опасных, двойного назначения, специальных.

Стоимость растаможки груза

Стоимость растаможки груза зависит от тех же параметров, что влияют на стоимость растаможки товаров. Напомним о них, это, прежде всего сумма таможенных платежей (таможенная пошлина, НДС, акцизы и сборы) и размер таможенных сборов (сбор за таможенное оформление). В зависимости от типа растамаживаемых грузов их величина может варьироваться как в меньшую, так и в большую сторону.

Мы готовы помочь вам разобраться во всех нюансах растаможки тех или иных грузов на том или ином таможенном посту. Стоимость растаможки грузов в нашей компании является одной из самых минимальных на рынке.

Узнать стоимость растаможки

Узнать стоимость растаможки тех или иных грузов и товаров на российской таможне вы можете у наших специалистов. Для этого достаточно позвонить по любому из указанных на сайте телефонов, или оставить онлайн-заявку или отправить запрос на почту info@ucsol.ru.

Мы бесплатно сделаем предварительный расчет согасно Вашей поставки!

Стоимость растаможки грузов и товаров зависит от стоимости услуг таможенного декларанта (таможенного представителя), от размера таможенных платежей и сборов, стоимости услуг СВХ и некоторых других расходов.

Например, как показывает практика, при выполнении процедуры растаможки далеко не всегда достаточно лишь предъявить в таможенный орган таможенную декларацию. Необходимо также предоставить дополнительный пакет документов. В него могут входить сертификаты о происхождении товара (например, на товары из развивающихся стран распространяются различного рода преференции), сертификаты качества (подтверждают безопасность ввозимого товара), нотификации (документ требуется при ввозе в Россию оружия, некоторых видов электрических приборов, товаров двойного назначения), ветеринарные и фитосанитарные сертификаты (на продукцию растительного и животного происхождения, а также продукты питания, косметика, цветы и т.д.), Регистрационное удостоверение от Росздравнадзора (требуется для ввоза в Россию коммерческих партий лекарств, лечебной косметики и БАДов) и некоторые другие документы.

Оформление и получение всех этих документов требуют затрат времени и средств. Однако вы можете перепоручить эту обязанность нам. Специалисты нашей компании помогут Вам собрать все необходимые документы, заполнят таможенную декларацию и при необходимости выполнят другие операции по растаможке товаров на российской таможне. Все работы выполняются в течение нескольких часов! Предлагаем узнать стоимость растаможки товаров из приведенного ниже перечня цен на наши услуги.

Наши услуги по растаможке грузов и товаров – стоимость и цена

Виды услуг Физическое лицо Юридическое лицо
Консультации Бесплатно Бесплатно
Регистрация в таможне Бесплатно Бесплатно
Формализация документов По согласованию По согласованию
Подготовка декларации от 500 рублей от 2000 рублей
Комплекс: подготовка, подача и выпуск декларации в таможне «импорт» или «экспорт» от 3000 рублей от 5000 рублей
Комплекс услуг по таможенному оформлению в аэропортах: Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково, Кневичи и других (указано без учета стоимости услуг СВХ) от 3000 рублей от 12000 рублей
Комплекс услуг по таможенному оформлению на автомобильных терминалах: Москвы, МО, СПБ, Перми, Тюмени, Екатеринбурга, Республики Дагестана и других городов РФ (указано без учета стоимости услуг СВХ) от 3000 рублей от 5000 рублей
Комплекс услуг по таможенному оформлению на жд станциях: Ховрино, Кунцево-2 и других (указано без учета стоимости услуг СВХ) от 3000 рублей от 5000 рублей
Комплекс услуг по таможенному оформлению на морских портах: СПБ, Усть-луги, Владивостока, Находки, Астрахани, Новороссийска, Ростова – на – Дону и других (указано без учета стоимости услуг СВХ) от 3000 рублей от 5000 рублей
Комплекс услуг по таможенному оформлению на морских портах: СПБ, Усть-луги, Владивостока, Находки, Астрахани, Новороссийска, Ростова – на – Дону и других (указано без учета стоимости услуг СВХ) от 3000 рублей от 5000 рублей
Комплекс услуг по таможенному оформлению в ЦЭД) не оформляются от 5000 рублей
Прохождение фитосанитарного контроля от 2000 рублей от 2000 рублей
Прохождение ветеринарного контроля от 2000 рублей от 2000 рублей
Получение груза с СВХ 2950 рублей 2950 рублей

Расчет стоимости растаможки автомобиля

Расчет стоимости растаможки автомобиля необходимо осуществлять с анализа таких параметров, как таможенная стоимость автомобиля, его возраст, тип и объем двигателя и некоторых других параметров.

Процедура растаможки автомобилей, как новых, так и с пробегом, предусматривает смену статуса иностранного товара на статус товара Таможенного союза. А для этого участник ВЭД должен подать в таможенный орган декларацию и выплатить в бюджет стран ТС полагающиеся таможенные пошлины, налоги, акцизы и сборы. Таким образом, стоимость растаможки автомобиля на российской таможне зависит от размера обязательных платежей. К ним относятся: сбор за таможенное оформление, таможенная пошлина, утилизационный сбор, НДС и акциз. Размер таможенной пошлины и утилизационного сбора может варьироваться в зависимости от возраста ввозимого автомобиля, мощности двигателя и некоторых других характеристик.

Стоимость растаможки товара из Китая

Стоимость растаможки товара из Китая ничем не отличается от стоимости аналогичной процедуры, применяемой к товарам из других стран. Китай не входит в Таможенный союз, поэтому товары из этой страны подлежат растаможке с выплатой всех полагающихся таможенных платежей (пошлин, налогов, акцизов и сборов). Они растамаживаются при предъявлении на таможне таможенной декларации и товаросопроводительных документов: сертификатов, справок, лицензий, разрешений, а также инвойса, сертификата о происхождении товара и других документов.

Например, при растаможке в России коммерческой партии телефонов из Китая применяется нулевая таможенная пошлина (информация актуальна на февраль 2018). Ставка НДС – 20% (до 31.12.18 составлял 18%). Акцизных сборов не предусмотрено. Но мобильные телефоны относятся к разряду высокотехнологичных устройств, поэтому при их растаможке недостаточно лишь предъявить таможенную декларацию, инвойс, международный контракт и сертификат о происхождении товара. Независимо от модели и марки телефона, его функциональных отличий и особенностей сборки в таможенный орган необходимо предоставить сертификаты, подтверждающие, что устройство отвечает всем требованиям в области обеспечения безопасности человека и окружающей среды и нотификацию. Не будем забывать, что современные мобильные телефоны это высокотехнологичные устройства, применяющие в своей работе принципы кодирования информации, а, следовательно, требуют разрешение на ввоз, выдаваемое органами ФСБ России. Этот документ называется нотификация. Нотификация выдается на основании заключения РЧЦ, лицензии Минпромторга, сертификата соответствия и некоторых других документов.

Если вам необходимо рассчитать точную стоимость растаможки грузов и товаров на российской таможне, то наши специалисты готовы вам помочь. Мы подготовим все необходимые документы, заполним декларацию и выпустим любые грузы, в любом объеме и на любом таможенном посту Российской Федерации. Сделайте нам первый звонок и получите бесплатную консультацию таможенного декларанта!

Мы выполняем все работы качественно и оперативно!

Ссылка на основную публикацию